您好,這些分錄對的,往來平了
2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到發(fā)票,我是補(bǔ)做的帳,新公司,之前沒有帳,我是這樣做的,好像不對,20.10-21.10每個月都是借管理費(fèi)用-長期待攤-房租,貸其他應(yīng)付,11月付錢的,11月借其他應(yīng)付,貸銀行存款,現(xiàn)在12月來票,感覺按道理應(yīng)該借長期待攤費(fèi)用的,但是貸咋整,感覺之前做錯了,應(yīng)該怎么補(bǔ)救
公司22年1月的時候,預(yù)付的一年的倉庫租賃及場地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬,貸:長期待攤費(fèi)用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師,21年12月疫情期間口頭約定房租租期2年,季付,每月分?jǐn)?,付款時,借 預(yù)付賬款 3萬 貸銀行存款3萬,分?jǐn)倳r,借 管理費(fèi)用1萬 貸預(yù)付賬款1萬,23年實際簽訂合同租期卻是3年,以前憑證后附的房租明細(xì)表是按2年期做的,該怎么處理?多謝
老師您好!請問下24年4月份收到房租發(fā)票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發(fā)票并付款,借待攤費(fèi)用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應(yīng)付款房東,并在四月份補(bǔ)做1-4月份房租費(fèi)用,借管理費(fèi)用房租1-4月貸待攤費(fèi)用,之后就每個月攤銷對嗎?2、全年的房租發(fā)票年中的時候房東才開出來給我們可以的吧?
老師,請問一下,公司的房租合同是5年,合同約定半年一付,現(xiàn)在付了2025年1月1日至2025年6月30日,我用的是其他應(yīng)付款核算對的嘛,付的時候:借其他預(yù)付款—A公司10萬,貸銀行存款10萬,然后分6個月攤銷,每月攤銷時候:借:管理費(fèi)用10萬/6,貸:其他應(yīng)付10萬/6,這樣操作對不對
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計提,具體費(fèi)用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
平是平的,可是我覺得很奇怪,想問下,她計入長期待攤費(fèi)用科目不對吧,不是說長期待攤費(fèi)用是攤銷攤銷期在一年以上(不包含一年)的費(fèi)用才用的嗎?這個是一年以內(nèi)的攤銷期啊
您好,可以用這個科目的,新準(zhǔn)則用預(yù)付賬款,但這個處理也不會說他錯了,又不影響利潤
那接下來又到新一年租期2023.2.9-2024.2.9,還是一樣,先預(yù)付一年,也是開一年票,那還是接著按她以前這個做法嗎
您好,可以的,您也可以用自己覺得更合適的科目
22年12月資產(chǎn)負(fù)債表中“長期待攤費(fèi)用”列表項目就會有余額1萬還沒攤銷,這個也可以的是嗎?
您好,嚴(yán)格說要重分類到 其他流動資產(chǎn)的,但咱小公司沒有那么嚴(yán)格的
主要是現(xiàn)在做22年的匯算清繳,現(xiàn)在長期待攤費(fèi)用科目里有數(shù),那是不是固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表里的長期待攤費(fèi)用我也要填數(shù)進(jìn)去啊,這樣要怎么填啊
可她好像也不屬于這個填列里面的啊
您好,這個長期待攤費(fèi)用不用填在這個固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表了,2023年您做負(fù)債表時重分類一下
這個長期待攤費(fèi)用要重分類到資產(chǎn)負(fù)債表中哪個地方
您好,其他流動資產(chǎn)里
左上方的“其他流動資產(chǎn)”,是說這個列表項目嗎?2022年12月長期待攤費(fèi)用余額1萬元應(yīng)分類到我說的這里列報嗎
您好,是的,是左上方的“其他流動資產(chǎn)”
好的。老師,新一輪的費(fèi)用產(chǎn)生的時候我改用預(yù)付賬款,不管它以前年之前的數(shù)據(jù)了,反正到23年1月也攤完了,23年2月開始改用預(yù)付賬款科目,不用長期待攤費(fèi)用,可以嗎? 預(yù)付一年的租金,收到1年的發(fā)票,每月的計提,這3個階段我要怎么去做分錄啊
您好,可以的啊,不用這個長期待攤了 借:預(yù)付? 貸:銀行 借:管理費(fèi)用? ?貸:預(yù)付,這個發(fā)票收到,訂我們攤銷這個憑證附件里,摘要寫一下收到發(fā)票,以后好找