你的賬務(wù)里面應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,增值稅申報(bào)表哪里可以看軟件銷項(xiàng)稅額呀?
老師,日常工作中,增值稅申報(bào)表附表里面的銷售額和銷項(xiàng)應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報(bào)呀,是財(cái)務(wù)軟件里面的哪個(gè)科目還是可以看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
老師,每個(gè)月申報(bào)表里面申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)在哪里看
老師 我每個(gè)月報(bào)增值稅 都要在紙上算一遍銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 做賬系統(tǒng)里面的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是進(jìn)項(xiàng)稅額 用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額除以稅率是不是得到我的進(jìn)項(xiàng)總價(jià) 然后直接填在我的增值稅申報(bào)表二里面的進(jìn)項(xiàng)金額欄那個(gè)位置
增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)哪里來的
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
10月份的賬務(wù)里面只有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅805.67,期初余額722.36,沒有銷項(xiàng)稅額,這樣申報(bào)表怎么填呢
這樣申報(bào)表怎么填寫數(shù)據(jù)呢
那銷項(xiàng)就不用填寫,保存就可以了,借方就認(rèn)證的數(shù)
還用去進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里面看上月認(rèn)證的發(fā)票嗎
同不,你認(rèn)證了,申報(bào)表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成的
進(jìn)項(xiàng)稅額不能按金蝶里面的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)吧,要自動(dòng)獲取發(fā)票數(shù)據(jù),按照發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里面勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)吧
同學(xué),你的金碟數(shù)據(jù)和發(fā)票認(rèn)證也是要保持一致的
上個(gè)月沒有勾選認(rèn)證過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有銷項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候直接保存不用填寫任何數(shù)據(jù),這樣對嗎老師
?對的,是的,同學(xué),是這樣的
截止到到15號申報(bào),現(xiàn)在點(diǎn)擊申報(bào)了還能改動(dòng)嗎
你好,同學(xué),改動(dòng)不了,你們可以改賬
這樣申報(bào)完增值稅之后要去清稅盤對吧,清卡?
金蝶和發(fā)票認(rèn)證不保持一致可以嗎?上個(gè)月金蝶做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,但是沒有在發(fā)票系統(tǒng)里面勾選過進(jìn)項(xiàng)
對的同學(xué),所以你們要去更改帳務(wù),因?yàn)閷?shí)際認(rèn)證系統(tǒng)沒有認(rèn)證