進(jìn)項(xiàng)總價(jià)是什么意思?還有你這個(gè)稅率是多少的稅率啊?
我看到實(shí)操里面,就是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的票,為什么有的直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?有的做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái),抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話(huà)分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 其他需要做嗎?就是他那個(gè)抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個(gè)科目,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)和一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng),增值稅費(fèi)用交掉的話(huà)就做掉應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)的話(huà),就做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。然后抵扣的話(huà),到時(shí)候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷(xiāo)就抵掉了剩下在要交的,就是在下個(gè)月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話(huà),他應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅科目的話(huà)就會(huì)是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費(fèi)里面的 ,這樣可以嗎
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師 賬套里有筆分錄做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) ,這樣跟勾選系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上了差額就是這個(gè)負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)附表二是不是得按賬套里的進(jìn)項(xiàng)來(lái)填,
老師 我每個(gè)月報(bào)增值稅 都要在紙上算一遍銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 做賬系統(tǒng)里面的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是進(jìn)項(xiàng)稅額 用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額除以稅率是不是得到我的進(jìn)項(xiàng)總價(jià) 然后直接填在我的增值稅申報(bào)表二里面的進(jìn)項(xiàng)金額欄那個(gè)位置
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
一般都是根據(jù)稅負(fù)來(lái)認(rèn)證發(fā)票。
13 進(jìn)項(xiàng)總價(jià) 乘稅率等于進(jìn)項(xiàng)稅額啊
是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額乘以發(fā)票上的稅率等于稅額
老師,我每個(gè)月報(bào)增值稅肯定要寫(xiě)我的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額和我鏡像的總價(jià)和銷(xiāo)售的總價(jià),我知道我的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是用進(jìn)項(xiàng)稅額除以我的稅率,就等于我的鏡像總價(jià)。
金額100 稅率13% 稅額13 你表達(dá)的不對(duì) 不含稅的金額乘以稅率等于稅額。
我知道 現(xiàn)在我知道稅額算不含稅金額怎么算 是不是除以稅率
稅額/稅率 按這個(gè)來(lái)的
知道稅額算不含稅金額怎么算 是不是除以稅率
是的,是的,是這么做的。