首先是開票系統(tǒng) ,如果有無票收入的,還要結(jié)合賬目。 稅控盤里有個(gè)開票匯總,可以用他來核對。
老師個(gè)體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報(bào)表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師,日常工作中,增值稅申報(bào)表附表里面的銷售額和銷項(xiàng)應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報(bào)呀,是財(cái)務(wù)軟件里面的哪個(gè)科目還是可以看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
請問,今天我的開票軟件已同步匯總上報(bào)了,電子稅務(wù)局増值稅申報(bào)表附一表的上面有1月銷售額及銷項(xiàng)稅額,但是附一表在下面的填列金額欄里卻只有銷售額,沒有銷項(xiàng)稅額,而且此列是灰色,填都填不上去,請問是什么問題呢?
3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 納稅申報(bào)表咋填寫? 如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)時(shí),首先在對應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) ,然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
如果有無票收入,結(jié)合項(xiàng)目,看主營業(yè)務(wù)收入嗎
是的。作賬時(shí)可以在主營業(yè)務(wù)收入里標(biāo)注未開票收入。加以區(qū)分。