你好,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),是單位在附表二填寫的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況
盤虧進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填增值稅申報(bào)表的表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)非正常損失哪里嗎
增值稅申報(bào)表中有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)字,我找不到這個(gè)數(shù)字哪里來的
老師,每個(gè)月申報(bào)表里面申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)在哪里看
增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)哪里來的
增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”怎么來的?
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
申報(bào)表預(yù)填了,這個(gè)預(yù)填的數(shù)據(jù)是哪里來的
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),我不知道怎么來的啊
我想知道,我這么去核實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是你自己填寫才是啊?
老師,能不能講具體點(diǎn),怎么來填,哪里找數(shù)據(jù),你講個(gè)大概的,我就是沒懂啊
才一直問,你可以一次性講清楚點(diǎn)
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是你自己填寫才是。 比如你單位抵扣了用于福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額130,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額就是130