你好 那么你對差額進行調(diào)整 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
我的社保付款時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理
老師,計提社保的時候, 借 管理費用—社保 (單位)5450.75 貸 應(yīng)付職工薪酬薪酬—社保 (單位) 5450.75 計提工資 借管理費用—工資 (應(yīng)發(fā)工資)30000 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資30000 這樣看來我的一份工資表計提了兩個管理費用了,是不是重復了
老師:我工資多計提了,怎么處理?計提時候借方管理費用,代放應(yīng)付職工薪酬,另外計提時候社保個人部分數(shù)字包括在內(nèi)嘛
老師好,我們做工資計提時 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸 :個人社保部分 個稅及銀行存款。這樣對嗎?
老師,公司有個員工,社保24%全部由公司交,個人不承擔,那計提的時候,只計提公司的那一部分對嗎?計提的時候,借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款,對嗎?
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?