一 )第13項""上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一-申報期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應與“應交稅金一應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。 (二 )第25項”期初未繳稅額(多繳為負數(shù))""欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。
老師 請問下留底稅額抵扣了之前的欠稅,增值稅申報表上面怎么填寫呢
老師 請問下留底稅額抵扣了之前的欠稅,增值稅申報表上面怎么填寫呢?
老師,請問本月申報增值稅,進項稅額大于銷項稅額,增值稅表二怎么填寫留底部分,是在本月申報中填寫留底部分么
老師好:請問增值稅留抵抵欠的申報表及會計分錄怎么填寫
老師,請問本月申報11月的有留底進項稅額,做了留底進項抵扣今年1月份增值稅的欠稅和滯納金,這個怎么寫分錄???
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
表2 留底抵欠,這個需要稅務局那邊給你填寫,自己填寫不了的。