你好; 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的;? 異地的建筑服務(wù)嗎? ?
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫(xiě)已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫(xiě)申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話(huà)。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫(xiě)抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
異地預(yù)繳稅款只有交了,我這邊這個(gè)月才能申報(bào)增值稅附加稅吧?今天上午交的,現(xiàn)在附表四還沒(méi)出來(lái)金額是什么原因呢?
老師,10月份根據(jù)開(kāi)發(fā)票金額需要在異地預(yù)交增值稅,我是在11月初才預(yù)交的稅款,稅款是100元,然后回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)交的主表28欄次只能是小于或者等于100元,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證有點(diǎn)多,所以異地預(yù)交的稅款我只抵減了90元,有10元在附表四的期末余額那,我想問(wèn)整體的分錄應(yīng)該怎么做
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話(huà)搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶(hù)工作室,給公司開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
是建筑勞務(wù)公司,武漢公司,項(xiàng)目是湖南異地項(xiàng)目,10開(kāi)票后,稅款在11今天月去預(yù)交的,我下午報(bào)稅系統(tǒng)還沒(méi)帶出來(lái)金額
?你好;? 你們? 系統(tǒng)沒(méi)有帶出來(lái)的;找稅務(wù)局后臺(tái)處理; 帶著完稅證明去? ?處理? ?
這個(gè)會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)沒(méi)有同步有延遲?是不是可以等明天再看下?
?你好1;? ? 一般不會(huì)的; 正常扣除了就會(huì)及時(shí)體現(xiàn)的??
我是10月開(kāi)票,今天預(yù)交的是稅款所屬期是10.1-10.30還是11月份呢?
完稅憑證上面是11月所屬期
?你好;??10月份開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,預(yù)繳稅款的時(shí)候,稅款所屬期是?選擇10月份?
是啊11月份去預(yù)交這個(gè)也是選10月份是嗎?
?你好;? 你們10月 開(kāi)票 ;寫(xiě)10月哈? ?
那現(xiàn)在預(yù)交所屬期寫(xiě)錯(cuò)了,稅款預(yù)交了怎么辦?
?你好;? ?你找稅務(wù)局 修改下所屬期;? 我們這邊是這樣 稅務(wù)局說(shuō)的哈;? 你可以咨詢(xún)下你稅務(wù)局是不是這樣?
稅款交在11月份,可以直接修改所屬期嗎?不用申請(qǐng)退稅再重新交嗎?
?你好1;? ? ? ? ?你們這個(gè) 要問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局哈; 如果所屬期錯(cuò)誤了? ?正常要退了在繳納的 ;? ?
這個(gè)稅款是不好退的,可能只能放后面抵吧?
還有異地項(xiàng)目能在機(jī)構(gòu)所在地交稅嗎?現(xiàn)在這個(gè)稅款所屬期寫(xiě)錯(cuò)了,我能10月份當(dāng)沒(méi)預(yù)交正常在電子稅務(wù)局扣款嗎?
你好; 如果你 當(dāng)?shù)剡€有項(xiàng)目 ; 那么就可以以后第幾那的;? ?是的? ?;你先問(wèn)下稅務(wù)局那邊? 怎么來(lái)處理; 看你稅務(wù)局地方當(dāng)?shù)氐囊髞?lái)操作; 因?yàn)楦鞯囟悇?wù)局操作起來(lái)有差異的??