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老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當?shù)亻_了發(fā)票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。

2021-01-05 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-05 18:17

你好,預交的增值稅及附加稅在申報的時候申報表的附件有地方填報,用來遞減應交增值稅,做賬的時候這部分預交增值稅在應交增值稅下設置明細科目作為遞減項,具體參考財稅(2016)22號文

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快賬用戶2505 追問 2021-01-05 18:19

老師。您的意思是說。我們在項目發(fā)生地繳納的增值稅和其他小稅種之和可以填入申報表。全部抵減增值稅? 城建稅。印花稅。地方水利建設基金這些稅種都可以抵減增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 18:28

你好,你們預交的都可以遞減,但是需要看預交地的附加稅種跟你們機構所在地的稅種是否一致,不過增值稅等都可以并入表中遞減的

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快賬用戶2505 追問 2021-01-05 18:43

老師。我把所有稅種填報到附表四 建筑服務預征欄里 主表28行分次預繳也填好了。但是比對不通過。只填增值稅的可以通過

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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:57

你好,附加稅不在不在附件四的表,你只能在增值稅的表填增值稅

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快賬用戶2505 追問 2021-01-05 20:02

那其他幾個稅種如何申報呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 08:48

你好,附加稅是根據(jù)增值稅的應交稅額計算的,當你的增值稅抵減了預交部分增值稅后算出來的應交增值稅,再根據(jù)這個金額計算附加,所以相當于也把預交的附加稅給扣除了

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