一般納稅人,1、借:應(yīng)收票據(jù),452000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅,52000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000 小規(guī)模,1、借:應(yīng)收票據(jù),412000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,12000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000,
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:(1)假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄(2)假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄(3)假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理(4)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
老師,已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分攤到5個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了