一般納稅人,1、借:應(yīng)收票據(jù),452000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅,52000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000 小規(guī)模,1、借:應(yīng)收票據(jù),412000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,12000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000,
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:(1)假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄(2)假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄(3)假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理(4)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?