你好;? 意思就是要增加版本還是要增加發(fā)票份數的?????
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實際開票額,相差2元錢(實際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實際含稅合計152251.89,,單獨代開含稅有128271.39,導致數據報錯,這種可以強制通過嗎?
稅局給的月開票額度不夠實際需開數,需要調增額度,然后稅局要寫一份情況說明,有人寫過嗎?這樣寫行不行
請教下 我們1月份開了一張發(fā)票給客戶(已抵扣認證) 現在要紅沖 但稅務局讓寫開錯票的情況說明 其實我是按照老板指示開的 現在說要寫是會計疏忽導致開錯需紅沖 這樣會不會對我有影響啊
老師,2月開了適用簡易計稅的船舶買賣發(fā)票,就是我司以前買進船舶沒有收到發(fā)票也沒抵扣過,2月賣了就開了簡易計稅3個點的發(fā)票出去,因為發(fā)票額度不夠差了一些金額未開具我申報的時候把未開具部分填寫在了未開具發(fā)票這一欄。3月份就把差的這部分金額開出去了,現在申報3月份所屬期為開票這一欄寫負數不通過要去大廳要寫情況說明,這一情況說明具體怎么寫呢老師
老師 ,電子稅務局申報增值稅的系統 ,他從上個月開始就出的數是錯的, 然后我改成正確的之后 ,然后因為系統比對不通過 然后就不能開票, 然后分局給 那邊我們寫的情況說明, 分局那邊給解鎖, 然后這個月申報12月份的他系統出的數又不對, 是不是有什么問題 是他系統的問題呢, 因為它能手動改嘛 然后我們自己就改了 然后這也不能老寫情況說明解鎖呀
老師好,我突然發(fā)現24年有一張專票,系統已經勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經結賬了,現在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數據對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數據。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
現在是全電發(fā)票,按總額度算,現在是要增加開票額度,也就是以前的增加開票份數
?你好; 參考下這個思路來寫 ;?自己適當改哈? ?
好噠 非常感謝
?參考下; 不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??