同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,20,貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入,20。
老師,麻煩問(wèn)一下。我這個(gè)月銷項(xiàng)稅是22184.71,進(jìn)項(xiàng)稅是22252.58.那這樣抵扣了,留抵稅還剩67.88??墒俏壹佑?jì)抵減了3337.89,再加上原來(lái)的1492.75,共加計(jì)遞減了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵稅怎么沒(méi)有提現(xiàn)這個(gè)部分?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項(xiàng)稅和累計(jì)加計(jì)抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計(jì)抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項(xiàng)附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒(méi)有扣除過(guò),那么4月實(shí)際應(yīng)交的三項(xiàng)附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對(duì)嗎
老師我們9月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話申報(bào)和做賬應(yīng)該怎么操作呀?我們還有加計(jì)抵減。如果銷項(xiàng)是6243,進(jìn)項(xiàng)是6289,加計(jì)抵減*10%就是629,那就是應(yīng)交增值稅就是-674,附加稅-80,合計(jì)就是多755,那就是說(shuō)我們這個(gè)月可以不用交稅吧!
老師,之前有加計(jì)抵減政策,上個(gè)月開(kāi)了張發(fā)票,比如說(shuō)銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)80,然后加計(jì)抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計(jì)抵減的這部分該怎么做賬呢
老師,我們11月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,然后報(bào)稅的時(shí)候說(shuō)復(fù)核加計(jì)抵減15%的政策,填完抵減報(bào)表后算出來(lái)的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個(gè)工程,提供勞務(wù)和機(jī)械,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅么,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票對(duì)嗎。簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫(kù)存商品,庫(kù)存現(xiàn)金,在期初余額,當(dāng)期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒(méi)看懂這個(gè)知識(shí)性問(wèn)題總結(jié)的什么 請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下 謝謝
總分類賬問(wèn)題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關(guān)聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個(gè)說(shuō)法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級(jí)累計(jì)扣稅法嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個(gè)稅嗎?
二手房東跟房東租來(lái)后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開(kāi)租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個(gè)產(chǎn)品,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我可以用普票開(kāi)進(jìn)來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開(kāi)票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬(wàn),如果超30萬(wàn)是怎么算稅
老師,現(xiàn)在賬上是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)20,要不要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢,賬上沒(méi)做過(guò)關(guān)于“加計(jì)抵減”的科目的賬
同學(xué)你好,不需要的,把銷項(xiàng)與加計(jì)抵減做分錄抵消就行了。
老師,稅務(wù)局里面加計(jì)抵減有10000元左右,賬上沒(méi)做過(guò)賬,需要做這筆賬嗎?
同學(xué)你好,需要做這筆賬的。
老師,這筆賬該怎么做呢
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,10000元左右,貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入,10000元左右。
老師,摘要怎么寫呢
同學(xué)你好,摘要就寫,加計(jì)抵減增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理。