同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,20,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,20。

老師,麻煩問一下。我這個(gè)月銷項(xiàng)稅是22184.71,進(jìn)項(xiàng)稅是22252.58.那這樣抵扣了,留抵稅還剩67.88。可是我加計(jì)抵減了3337.89,再加上原來的1492.75,共加計(jì)遞減了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵稅怎么沒有提現(xiàn)這個(gè)部分?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項(xiàng)稅和累計(jì)加計(jì)抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計(jì)抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項(xiàng)附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實(shí)際應(yīng)交的三項(xiàng)附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
老師我們9月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話申報(bào)和做賬應(yīng)該怎么操作呀?我們還有加計(jì)抵減。如果銷項(xiàng)是6243,進(jìn)項(xiàng)是6289,加計(jì)抵減*10%就是629,那就是應(yīng)交增值稅就是-674,附加稅-80,合計(jì)就是多755,那就是說我們這個(gè)月可以不用交稅吧!
老師,之前有加計(jì)抵減政策,上個(gè)月開了張發(fā)票,比如說銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)80,然后加計(jì)抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計(jì)抵減的這部分該怎么做賬呢
老師,我們11月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,然后報(bào)稅的時(shí)候說復(fù)核加計(jì)抵減15%的政策,填完抵減報(bào)表后算出來的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
咨詢下:社??蛻舳吮驹罗k理了減員,這個(gè)電子稅務(wù)局什么時(shí)間能查到更新后的信息?
老師,請問下按次申報(bào)的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報(bào)10月25日開票收入10萬,日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超500萬的減半征收,這個(gè)減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?前任會計(jì)在8月賬務(wù)里,支付8月的利息,計(jì)提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計(jì)提8月份的利息?
老師100萬利潤,三個(gè)股東,給股東發(fā)工資,每月每個(gè)股東發(fā)多少工資最合理?
專票一張500元,又開了紅字發(fā)票沖了250元,這兩個(gè)發(fā)票怎么勾選抵扣?
計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫單可以單獨(dú)裝訂放嗎,不放材料憑證后面。


老師,現(xiàn)在賬上是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)20,要不要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢,賬上沒做過關(guān)于“加計(jì)抵減”的科目的賬
同學(xué)你好,不需要的,把銷項(xiàng)與加計(jì)抵減做分錄抵消就行了。
老師,稅務(wù)局里面加計(jì)抵減有10000元左右,賬上沒做過賬,需要做這筆賬嗎?
同學(xué)你好,需要做這筆賬的。
老師,這筆賬該怎么做呢
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,10000元左右,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,10000元左右。
老師,摘要怎么寫呢
同學(xué)你好,摘要就寫,加計(jì)抵減增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理。