同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,20,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,20。
老師,麻煩問一下。我這個月銷項稅是22184.71,進項稅是22252.58.那這樣抵扣了,留抵稅還剩67.88??墒俏壹佑嫷譁p了3337.89,再加上原來的1492.75,共加計遞減了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵稅怎么沒有提現(xiàn)這個部分?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實際應(yīng)交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
老師我們9月的進項大于銷項的話申報和做賬應(yīng)該怎么操作呀?我們還有加計抵減。如果銷項是6243,進項是6289,加計抵減*10%就是629,那就是應(yīng)交增值稅就是-674,附加稅-80,合計就是多755,那就是說我們這個月可以不用交稅吧!
老師,之前有加計抵減政策,上個月開了張發(fā)票,比如說銷項稅是100,進項80,然后加計抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計抵減的這部分該怎么做賬呢
老師,我們11月進項大于銷項了,然后報稅的時候說復(fù)核加計抵減15%的政策,填完抵減報表后算出來的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
請問辦公室長期借支報銷1000元是怎么操作?第一次報借支款購買的維修材料附件報銷單上就是勾選借支那一項,然后后面還是附購買維修材料單位的發(fā)票,那么這種情況下嗯,沖借支款,但還因為他們需要長期進行借支1000元怎么操作?
個體工商戶,怎么給老板做賬?有沒有什么流程,裝修類
老師 為啥通行費發(fā)票不能在電子稅務(wù)局打印 能抵扣嗎
種子入冷庫領(lǐng)取包裝袋計入哪個科目?
您好,老師,我想咨詢下,光伏板安裝服務(wù)費,稅收編碼是哪一個呢?
海爾售后,個體工商戶開具的發(fā)票有售后維修和貨物運輸,納稅申報時應(yīng)該怎么填寫,這個表對嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價開給我們的,但是我們賣給客戶的價格在A公司的銷售價上加價銷售的,加價的這部分我們是按手續(xù)費來確認收入還是銷售貨物?
老師,可以問工資計算的問題么?甲員工的工作時間是 1 號白班,2 號夜班,3 號 4 號休息,按照這個方式倒班。固定工資 3500,無任何補助,他的日工資是多少,怎么計算?
建筑工地項目,代發(fā)農(nóng)民工工資,需要申報個稅嗎?怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價開給我們的,但是我們賣給客戶的價格在A公司的銷售價上加價銷售的,加價的這部分我們是按手續(xù)費來確認收入還是銷售貨物?
老師,現(xiàn)在賬上是銷項大于進項20,要不要把銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢,賬上沒做過關(guān)于“加計抵減”的科目的賬
同學(xué)你好,不需要的,把銷項與加計抵減做分錄抵消就行了。
老師,稅務(wù)局里面加計抵減有10000元左右,賬上沒做過賬,需要做這筆賬嗎?
同學(xué)你好,需要做這筆賬的。
老師,這筆賬該怎么做呢
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,10000元左右,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,10000元左右。
老師,摘要怎么寫呢
同學(xué)你好,摘要就寫,加計抵減增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理。