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老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當期扣除完進項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實際應(yīng)交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎

2022-08-04 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 15:22

同學(xué)你好 對的 是這樣理解的

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同學(xué)你好 對的 是這樣理解的
2022-08-04
你好,他指的是收回的那部分增值稅所對應(yīng)的附加稅可以抵減,咱們現(xiàn)在要交納的呢。
2022-11-17
同學(xué)你好 不用交增值稅的附加稅不用計提的哦,
2020-09-30
同學(xué),你好,已在您另一個提問上給你回答
2023-08-12
第一個需要預(yù)繳稅款, 第二個增值稅需要自己填寫進去的。企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面,它自動出來,這個自己沒法填寫 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1000, 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200, 銀行存款800。
2023-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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