同學(xué)你好 做正常的采購和銷售處理。 盡管沒有見到庫存商品,但是在賬面上要體現(xiàn)。
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師 企業(yè)淘寶銷售貨物是沒有實際庫存商品的 屬于中間商 客戶淘寶下單后 我們再把貨款轉(zhuǎn)給別人 他代發(fā) 但是是屬于個人 沒開過發(fā)票 銷售也沒開過發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬呀
我們公司是中間商,按客戶需求買進直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機到供應(yīng)商處運到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題老師,上面是剛剛提問的問題,還有幾點問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫,那么我們在庫存核查的部分實際是不真實的2、運輸部分是由我們客戶直接派車運輸,我們無法提供運輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運輸,那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運人,以及我司也沒有人簽字證實接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無法提供承運信息這幾點該怎么處理呢
老師,公司是代理商,不能跨區(qū)域銷售物品。現(xiàn)在有個問題是這樣,屬于我們這邊的客戶跑到別的城市跟該市的代理商去購買物品,被發(fā)現(xiàn)之后該代理商把客戶的款付給我們了,但不是全部,說是客戶在那邊培訓(xùn)了,要給他們500元培訓(xùn)款,因此付過來的款少500,那這500塊錢對方要開什么發(fā)票給我們否
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M用,還是下月分?jǐn)傎M用,會計分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補。補發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計稅嗎?
關(guān)鍵問題我們購銷都沒有發(fā)票 因為都是個人 沒開票怎么做呀
完工產(chǎn)品數(shù)量=統(tǒng)一填2000
老師 我沒明白您的意思 我們銷售貨物比如說像蜂蜜牛肉蟲草這樣的 都是別人代發(fā) 該怎么入帳呢 您能列個分錄嗎
同學(xué)我剛才發(fā)錯了。 我們付給供應(yīng)商時 借:預(yù)付賬款 ? ?貸:銀行存款 客戶庫存商品時 借:庫存商品 ? ?貸:預(yù)付賬款 我們收到客戶錢時 借:銀行存款 ? ?貸:預(yù)收賬款 客戶驗收無誤后 借:預(yù)收賬款 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸:庫存商品
只要沒開票 就一直走預(yù)收預(yù)付嗎老師
還有個問題老師 因為之前不知道有淘寶店 一直沒做賬 現(xiàn)在做的話是不是應(yīng)該從今年1月份開始做賬呢
預(yù)認(rèn)收入與開票沒有關(guān)系。沒有成本票,到企業(yè)所得稅納稅調(diào)增。多交企業(yè)所得稅
老師 第二個問題 現(xiàn)在做賬的話是不是應(yīng)該從今年1月份開始做賬呀
之前一直沒做過 之前的會計不知道有淘寶 但去年前年其實都有流水
可以在這個月把以前的賬做到這個月里,涉及以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整科目
之前都沒什么賬務(wù) 這個月突然有大額的收入 稅務(wù)會不會查呀
會的。屬于以前的等于要更改以前的賬和稅務(wù)。
這個該怎么改 您能詳細(xì)說說嗎 現(xiàn)在年底了 可不可以先不做 明年再重新開始做呢
改的方法: 1、找出兩個賬的差異,涉及以前期間的需要調(diào)整,涉及稅款要交,要交滯納金。 2、如果不改,將來稅局查住,涉及稅款要交,要交滯納金。
那前兩年的賬也要補嗎
同學(xué)肯定要補。這個事你給老板溝通一下。
涉及事情太多,不是做會計的能當(dāng)家的。需要他們配合
我不知道該怎么做老師 以前年度的我要怎么補 總不能一個月全補上吧 從來沒接觸過本來也沒什么經(jīng)驗 我都不知道該問誰 太難了 這要怎么做啊 您能詳細(xì)說說嗎
同學(xué)已經(jīng)給你說了,正確的怎樣走不是你也很明白嗎。你要給領(lǐng)導(dǎo)溝通啊。你想改領(lǐng)導(dǎo)不讓改,你不是也改不成嗎
抱歉老師 之前的所有流水都做賬的話要分月做嗎 一點點補?我跟老板說總要說清楚怎么做的 還需要準(zhǔn)備成本發(fā)票吧
1、把能做到這個月,但是要分清屬于調(diào)整哪個月的,增加的收入和成本都要補調(diào)到所屬月份。涉及以前年度損益調(diào)整的通過:以前年度損益調(diào)整科目 2、再建一個賬,從最早不一樣的月份開始,重新作賬。順著看實際的數(shù)據(jù)是多少 3