你好,增值稅申報(bào)了之后才可以。
老師您好,想問下,出口退稅需要在當(dāng)月增值稅申報(bào)后才能申請么?還是互不影響?
老師,您好。請問稅局出口退稅備案需要等第一筆報(bào)關(guān)單出來后才能申請嗎?
老師,您好,想問一下,出口退稅,退回來的稅增值稅申報(bào)表需要處理嗎?
老師,出口退稅免抵退稅額是需要在當(dāng)月辦完增值稅以后才能申報(bào)嗎?
老師,早,請問下,生產(chǎn)出口企業(yè)當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí),有張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表,需要填嗎?當(dāng)月有出口但未申報(bào)退稅
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的