你好,你是不是沒(méi)有6%的增值稅稅種認(rèn)定?
你好。請(qǐng)教老師。物資貿(mào)易公司給客戶開(kāi)具了服務(wù)費(fèi)6%稅率的專票,申報(bào)時(shí)沒(méi)有這個(gè)6%稅率項(xiàng)目,如何申報(bào)?謝謝老師!
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下疫情期間生活服務(wù)業(yè)屬于免征增值稅,開(kāi)了1%稅率的發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該如何申報(bào)免征增值稅呢?謝謝!
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下疫情期間生活服務(wù)業(yè)屬于免征增值稅,開(kāi)了1%稅率的發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該如何申報(bào)免征增值稅呢?謝謝!
老師 為什么開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 報(bào)稅時(shí)自動(dòng)跳到了簡(jiǎn)易征稅這一欄呢?
老師 為什么開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 報(bào)稅時(shí)自動(dòng)跳到了簡(jiǎn)易征稅這一欄呢?謝謝
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請(qǐng)問(wèn)負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫(xiě)?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下: ①我們收款10000,開(kāi)票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開(kāi)票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項(xiàng)和稅補(bǔ)單獨(dú)分月兩筆打款和開(kāi)票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開(kāi)票 這兩種有區(qū)別?加上利潤(rùn)應(yīng)交稅金部分扣除后我們實(shí)際上利潤(rùn)率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計(jì)超過(guò)多少錢需要交個(gè)稅啊
電子稅務(wù)局我的信息里邊兒有一個(gè)企業(yè)信息,稅種認(rèn)定里面。
可以自己在里面認(rèn)定嗎?
他是自動(dòng)跳到簡(jiǎn)易征收
你好,那你看一下一般計(jì)稅6%,你那里能修改嗎?一般是灰色的才自動(dòng)跳到簡(jiǎn)易計(jì)稅
可登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【稅(費(fèi))種認(rèn)定】,根據(jù)企業(yè)情況提交稅(費(fèi))種變更申請(qǐng)
沒(méi)看到有【稅(費(fèi))種認(rèn)定】
在這里找到了
但是沒(méi)有找到可以變更申請(qǐng)的地方
是在這里新增嗎?
沒(méi)有的找你稅務(wù)局給你增加