那就是沒有做稅費(fèi)種核定 去稅局做6%的稅種核定以后就好了
你好。請教老師。物資貿(mào)易公司給客戶開具了服務(wù)費(fèi)6%稅率的專票,申報時沒有這個6%稅率項(xiàng)目,如何申報?謝謝老師!
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
你好,老師,請問一下,上個月紅沖的兩張勞務(wù)維修費(fèi)的發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報客戶端申報增值稅的時候,手工錄入銷項(xiàng)發(fā)票時,紅沖的這幾張是否需要單獨(dú)錄入呀?因?yàn)槠渌l(fā)票全部征稅項(xiàng)目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務(wù),麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項(xiàng)給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費(fèi)是3個點(diǎn),上個月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個點(diǎn),這個22-24年的補(bǔ)稅款(從3個點(diǎn)補(bǔ)到9個點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報個稅嗎?不報有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?