同學(xué)您好,免稅收入計(jì)算工業(yè)總產(chǎn)值的時(shí)候要扣除銷項(xiàng)稅的

股息紅利是免稅收入,所以在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候是不得扣除項(xiàng)目嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司有計(jì)稅收入和免稅收入,在算收入總額的時(shí)候,是不是只算計(jì)稅收入,免稅收入要剔除對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我2021年工資收入一共122800,專項(xiàng)扣除5584.03,專項(xiàng)附加扣除12000,匯算的時(shí)候需要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn),免稅收入計(jì)算工業(yè)總產(chǎn)值的時(shí)候要扣除銷項(xiàng)稅嗎?
老師,核算小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-允許彌補(bǔ)的年度虧損,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入總額是不含增值稅的吧?也就是說(shuō)我們實(shí)際開票金額要扣掉增值稅及附加稅和印花稅才是最后的收入總額嗎?計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候要扣除這些稅金嗎?
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


那么,還要請(qǐng)問(wèn)一下,填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候免稅收入我填的是含稅收入,對(duì)嗎?
同學(xué)您好,填不含稅收入的
那么,如果填不含稅收入,發(fā)票開的是免稅收入,申報(bào)比對(duì)能過(guò)去嗎?
申報(bào)都是不含稅的,填含稅比對(duì)不能通過(guò)的