同學(xué)你好,不好意思,我點住了,成本費與收入一定要配比。
請問下老師,我一月份的項目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師我們商品暫估入賬,還沒收到發(fā)票就銷售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦?
老師,還是剛剛那個問題, 老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法 就是成本有調(diào)低節(jié)
老師,還是剛剛那個問題老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法就是成本有調(diào)低節(jié)麻煩老師了謝謝
老師,我們有一筆款是2024年2月4日支付的,客戶是2024年2年5日入稅務(wù)局代開發(fā)票,我們一直找客戶拿,一直沒寄過來,后來說弄不見了,現(xiàn)在又找到了,現(xiàn)在這個發(fā)票還可以用嗎?
老師,那個公司基本戶轉(zhuǎn)錢到一般戶,然后一般戶用來支付一般戶的企業(yè)網(wǎng)銀管理服務(wù)費,這種怎么做賬呢兩個賬戶是兩個銀行,一般戶也沒有發(fā)票
股權(quán)轉(zhuǎn)讓做的1元轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓完之后,1元多久支付,3個月了沒支付會有問題嗎
請問社??ǖ狡诤髱啄甓紱]去更換有沒有問題?
老師這個題,24年為啥還要計算租費,租費不是一次性交嗎,只交一次嗎?年度償還本金為啥要每期支付租金-應(yīng)計租費呢。想不通呢,怎樣才能理解呢請老師幫幫我,謝謝啦
利潤分配太大,如何合理合規(guī)減少利潤分配,免交個人所得稅
老師,請問什么是負(fù)債賬戶和預(yù)付賬戶
門衛(wèi)服務(wù)費開票要怎么選
老師使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價值價值包括哪些?謝謝老師
公司如何查看公積金繳存地