同學(xué)你好,不好意思,我點(diǎn)住了,成本費(fèi)與收入一定要配比。

請問下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了,沒票的也沒暫估?,F(xiàn)在項(xiàng)目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師我們商品暫估入賬,還沒收到發(fā)票就銷售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦?
老師,還是剛剛那個問題, 老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法 就是成本有調(diào)低節(jié)
老師,還是剛剛那個問題老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法就是成本有調(diào)低節(jié)麻煩老師了謝謝
您好,請問一下個體工商戶是定額每個月5萬額度,全年開票35萬,報年報的時候是按實(shí)際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請問老師,b借c公司資質(zhì)去d單位投標(biāo),中標(biāo)后,實(shí)質(zhì)是b在和d發(fā)生實(shí)質(zhì)(送貨)銷售業(yè)務(wù),從a購進(jìn)(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購貨款打給c了,請問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進(jìn)b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了?應(yīng)該怎么做處理呢?
老師,每股凈資產(chǎn)和每股市價,都是用股東權(quán)益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對嗎,他倆有區(qū)別嗎
你好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人的申報報稅,未開票收入在哪填呢?
你好 個體戶經(jīng)營超市10月份交的稅費(fèi)是1234.13會計分錄怎么做
免稅的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 還是庫存商品是100呢?
支付寶的借息分錄怎么寫
老師,公司是小規(guī)模納稅人,公司基本戶對公賬戶賬上錢不夠,因?yàn)殇N售的貨款遲遲未收到客戶的款,現(xiàn)在采購商品需要給供應(yīng)商轉(zhuǎn)50萬貨款,可以找老板個人借50萬嘛,就是這個賬怎么做呢,附件有借款單,還需要什么呢,摘要怎么備注最好呢。
比如,有個手機(jī)的樣機(jī)被顧客磕碰壞了,收了顧客500元,這筆賬已經(jīng)做了營業(yè)外收入,這個樣機(jī)成本是1500元吧,這個成本不需要把收顧客的500來調(diào)整吧,如果再調(diào)整成本,是不是這一個機(jī)器相當(dāng)于重復(fù)做,如果這個機(jī)器賣掉,毛利這樣做是不是不對?

