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請問下老師,我一月份的項目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了,沒票的也沒暫估?,F(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?

2020-09-30 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 10:41

您好 不需要反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖 直接這個入項目成本就好了

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快賬用戶1223 追問 2020-09-30 10:42

以后后續(xù)可能還會有票來,我這個月需要暫估下嗎,還是以后票來就直接做

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快賬用戶1223 追問 2020-09-30 10:43

關(guān)鍵是項目已經(jīng)結(jié)束了,沒有收入了,只有成本覺得不合適,金額還有一兩百萬

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齊紅老師 解答 2020-09-30 10:48

是已經(jīng)全部確認了收入么

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快賬用戶1223 追問 2020-09-30 10:58

是的,一月份完工了確認收入,后面關(guān)于我這個項目不會有收入了

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齊紅老師 解答 2020-09-30 10:58

那您當(dāng)時應(yīng)該暫估成本對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 然后收到發(fā)票再沖銷的

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快賬用戶1223 追問 2020-09-30 11:00

是的呢,一月份不知道還會有這些成本呢,請問下老師,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理最好呢

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:00

那您現(xiàn)在能預(yù)計到有哪些成本么 能的話 可以先暫估入賬收到發(fā)票沖銷

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快賬用戶1223 追問 2020-09-30 11:02

現(xiàn)在大致的數(shù)字知道了,那我是9月份暫估呢,還是反結(jié)賬到一月呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:02

反結(jié)賬到一月份的話 您財務(wù)報表都申報了 不合適 九月份暫估就好了

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快賬用戶1223 追問 2020-09-30 11:03

嗯嗯好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:03

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 不需要反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖 直接這個入項目成本就好了
2020-09-30
你好,出現(xiàn)負數(shù)就出現(xiàn)負數(shù),按負數(shù)來來填寫主營業(yè)務(wù)成本。
2021-09-15
你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。
2023-07-25
可以的,可以這么做。
2024-04-16
你好,你是準(zhǔn)備做工資是嗎?借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
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