您好,成本按實際耗用,與收入匹配
請問下老師,我一月份的項目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了,沒票的也沒暫估?,F(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師,還是剛剛那個問題, 老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法 就是成本有調(diào)低節(jié)
老師,還是剛剛那個問題老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法就是成本有調(diào)低節(jié)麻煩老師了謝謝
老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進(jìn)來了嘛,然后當(dāng)時跟法人確認(rèn)了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當(dāng)時就給他占估了102萬,但是實際上,后來進(jìn)來沒那么多,你看等到十月份,后來進(jìn)來就是第三第四季的嘛,進(jìn)來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負(fù)數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會計制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應(yīng)付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師記賬二級科目是描述清楚就可以嗎,有要求么
你好,公司是小生產(chǎn)企業(yè),用金蝶erp只有財務(wù)模塊和進(jìn)銷存模塊,沒有生產(chǎn)模塊,怎么做成本核算?原材料出庫和產(chǎn)成品入庫怎么做?
個人社保和專項扣除個稅怎么計算
老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會計憑證可要裝訂了?
公司買車付了首付,用員工名義貸款,會計分錄怎么處理
#提問#我們公司是一個賣酒的公司,在抖音直播,然后請了一個主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個主播去成立了一個工作室(作個體工商戶)然后現(xiàn)在還沒有稅務(wù)登記,稅務(wù)那邊說登記為是查賬征收,但是這個主播的話需要我們用她的身份進(jìn)去到時候開票報稅,開票給我們公司,給他申報經(jīng)營所得和增值稅,我現(xiàn)在想問如果她是個體戶的話,她也沒有經(jīng)營場所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個她查賬征收的話她的開支哪些可以成本入賬?給她申報個稅的時候她是否可以享受每個月5000的扣除,以及專項附加扣除?