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第二季度計提的企業(yè)所得稅多,但是享受緩交了,第三季度季報時加上研發(fā)加計扣除后,應(yīng)交稅費變少,填表時已交稅款不讓填0這樣就不會形成稅款對嗎?畢竟沒有繳納

2022-10-19 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 15:08

對,這個就不需要再交稅了。

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快賬用戶4232 追問 2022-10-19 15:10

也不用再計提了是吧,畢竟計提多了 年底是不是還得沖回呢

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:11

對的,也不需要再計提了

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快賬用戶4232 追問 2022-10-19 15:13

那是不是第四季度的企業(yè)所得稅出來了還得沖回計提的呢,如果多計提了?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:13

需要把多集體的沖銷了。

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快賬用戶4232 追問 2022-10-19 15:15

那我這個季度不需要沖銷吧 第四季度再沖銷?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:15

你在年度結(jié)賬之前沖銷就可以。

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對,這個就不需要再交稅了。
2022-10-19
你好,就是你虛增了費用,這個沒有影響的。
2022-07-15
你好,學(xué)員,可以沖回去多計提的
2022-01-18
你好!可以不用做了
2023-07-07
是的,不需要體現(xiàn),你到時候4季度申報的時候才看是不是需要交,之前2,3季度申報不需要交,實際交才體現(xiàn),你這個之前都沒有交,只是填寫,不會體現(xiàn)
2020-10-13
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