您好 請(qǐng)問(wèn)什么開(kāi)的增值稅專用發(fā)票
老師,我們是一般納稅人,銷售一批貨物開(kāi)出了增值稅專用發(fā)票客戶已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)客戶最后要求全部退貨,但只能按原發(fā)票的90%開(kāi)出紅字信息表給我們,這樣的是可以的嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下,我們是'IT行業(yè),就是開(kāi)那種打印機(jī)租賃費(fèi),然后2022.4.1開(kāi)始增值稅專票要求開(kāi)3%的稅率,但是我這邊全部開(kāi)的1%稅率,并且客戶那邊還抵扣付款了,要找他們退回來(lái)重新開(kāi)嗎,有沒(méi)有影響。目前還沒(méi)客戶說(shuō)有問(wèn)題的。
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,客戶付款由承兌改為電匯支付后,要扣利息費(fèi)用,那部分客戶開(kāi)了增值稅專用發(fā)票我們能正常抵扣嗎?
老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表,我們開(kāi)紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師,假設(shè)發(fā)票3張,一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行,放一起,銀行支出單在最上面,第二是現(xiàn)金,現(xiàn)金后附發(fā)票,那銀行支出單附件是寫4張嗎?
老師好 我們公司采購(gòu)了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢?這個(gè)情況還能否申請(qǐng)出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
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扣的利息部分 比如按1%扣 90萬(wàn) 扣了1%就是9000的利息 客戶開(kāi)具了金融服務(wù)*利息 6%的稅率 這樣的專票我們能正常抵扣嗎?
利息的專票稅額不可以抵扣的
哦哦哦 好的 那現(xiàn)在抵扣了只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哦?
是的 抵扣過(guò)了就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出