折扣含在發(fā)票上就是商業(yè)折扣 沒有在發(fā)票上體現(xiàn)那就是現(xiàn)金返利
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
請(qǐng)問老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了,購(gòu)買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理:借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師,我們銷售給客戶的產(chǎn)品,承諾只要達(dá)成下月返利一定金額的現(xiàn)金,然后開紅字發(fā)票給他們,這個(gè)分錄怎么做呀?是不是沖減了收入就不能計(jì)入銷售費(fèi)用返利
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
付款時(shí)有必要先入預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)讓應(yīng)付賬款嗎
請(qǐng)問有總賬會(huì)計(jì)的最新課程嗎?我的特訓(xùn)營(yíng)總賬會(huì)計(jì)課程是21年的,如何更新最新課程?
老師你好,明天去一家公司接手往來會(huì)計(jì),之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時(shí)老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個(gè)人、電商這些,請(qǐng)問一下交接的時(shí)候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購(gòu)買黃金贈(zèng)送客戶,這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報(bào)嗎
老師你好!個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
關(guān)鍵是我們下月現(xiàn)金返,然后開紅字發(fā)票
客戶把全部的款支付我們,我們也是全部開了發(fā)票,只要他這個(gè)月達(dá)到了要求,下月就給他們返現(xiàn)金,然后開具紅字發(fā)票,現(xiàn)金返利不是為了回籠資金嗎?我們是已經(jīng)收了錢的!
同學(xué)你好 那就是商業(yè)折扣
那我折扣又不是開在同一張發(fā)票上,我們開的是紅字發(fā)票,這個(gè)有問題嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的