同學(xué)你好 直接分配就可以了 按照產(chǎn)成品數(shù)量
在6月生產(chǎn)3臺設(shè)備,制造費(fèi)用(含租金、水電、輔料匯總金額),本來我們是以每個項(xiàng)目本期材料費(fèi)用占本期總材料費(fèi)用百分比來分配制造費(fèi)用的。但是發(fā)現(xiàn)比如6月份設(shè)備A沒有領(lǐng)料,但因?yàn)?月份領(lǐng)料的,故六月份還是在組裝生產(chǎn),這樣就導(dǎo)致設(shè)備A6月沒有費(fèi)用了。所以我可不可以已人工工時來分配費(fèi)用呢(按每個項(xiàng)目總工時占已立項(xiàng)全部項(xiàng)目總工時百分比來分配)。就是對制造費(fèi)用分配取數(shù)不是很明白。麻煩老師詳解。謝謝(我們的生產(chǎn)成本下面有:直接材料、直接人工、制造費(fèi)用)
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
大華公司生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,企業(yè)依據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和管理婆策選悄語種法計(jì)算產(chǎn)品成本,設(shè)置直接材料、直接人工和制造費(fèi)用三個成本項(xiàng)目。直接材料均是在生產(chǎn)開始時一次投入,分配各項(xiàng)加工費(fèi)用、計(jì)算約當(dāng)產(chǎn)量所依據(jù)的完工率均為50%。直接材料費(fèi)用均按照完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品數(shù)量比例分配,各項(xiàng)加工費(fèi)用,均按照完工產(chǎn)品數(shù)量和月末在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量的比例分配。(1)A、B兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量記錄如下:a產(chǎn)品本月完工500,月末在產(chǎn)品200。B產(chǎn)品本月完工600,月末在產(chǎn)品300。(2)月初兩個在產(chǎn)品費(fèi)用:A產(chǎn)品直接材料5000,直接人工2000,制造費(fèi)用我1600。B產(chǎn)品直接材料5700,直接人工2250,制造費(fèi)用4500。(3)本月兩個本月生產(chǎn)費(fèi)用:A產(chǎn)品直接材料16000,直接人工22000,制造費(fèi)用8000。B產(chǎn)品直接材料30000,直接人工31500,制造費(fèi)用9000。(1)分別計(jì)算AB產(chǎn)品月末在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量;(2)分別計(jì)算AB產(chǎn)品的直接材料費(fèi)用分配率、直接人工費(fèi)用分配率和制造費(fèi)用分配率(3)分別計(jì)算AB兩種產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品應(yīng)分配的三種費(fèi)用。4分別計(jì)算AB完工產(chǎn)品月末在產(chǎn)品費(fèi)用。
老師,我們工資和制造費(fèi)用是按照材料成本占比分配,但是我們這個月有自己生產(chǎn)和代加工(代加工材料由對方提供)這樣的話我這個月這些代加工的產(chǎn)品要怎么參與分配制造費(fèi)用
老師好,單位主要是做加工產(chǎn)品的,如軍品加工,材料都是對方自己提供,我們單位只是單純加工,那么人員工資是直接做主營業(yè)務(wù)成本還是做到相關(guān)的制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本科目
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?