人員工資是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費(fèi),)掙加工費(fèi)涉及分錄按以下做的,老師看看對(duì)不對(duì)?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷(xiāo))借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費(fèi)用 (電費(fèi)、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費(fèi)用—電費(fèi)、等應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個(gè)地方科目不經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品科目可以嗎?因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)。
老師,我是小白,我想問(wèn)下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢(qián)后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒(méi)有入庫(kù),沒(méi)有庫(kù)存商品,但是現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)工具,那我沒(méi)有庫(kù)存商品,我到時(shí)候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì),就購(gòu)買(mǎi)了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷(xiāo)售,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒(méi)有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,砂石行業(yè),其他單位加工,我們支付加工費(fèi)分錄,1.借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付賬款,2.結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本,這樣對(duì)嗎?要不要過(guò)一庫(kù)存商品,還是直接去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?正確的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,我們工資和制造費(fèi)用是按照材料成本占比分配,但是我們這個(gè)月有自己生產(chǎn)和代加工(代加工材料由對(duì)方提供)這樣的話我這個(gè)月這些代加工的產(chǎn)品要怎么參與分配制造費(fèi)用
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷(xiāo)售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬