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老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面

2020-08-24 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-24 15:22

你好,制造費用是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的,待產(chǎn)成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本。

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 15:32

老師是這樣的我們只是代加工,材料不從我們賬上走,產(chǎn)品網(wǎng)頁不從我們賬上走,是直接由加工方銷售的,我們只是收取加工費,所以我們也沒有庫存商品,這個情況要 怎么處理

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 15:56

老師不在嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 16:23

這樣的話,收取的加工費計入收入,期間發(fā)生的制造費用還是計入生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到當期的主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 16:31

老師我是不是月末先把制造費用工人工資先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,等我開加工費發(fā)票確認收入的時候再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)下面去,還是說比如我7月份銷售了焦炭就把它結(jié)磚到主營業(yè)務(wù)成本焦炭下面去

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齊紅老師 解答 2020-08-24 16:36

按照對應(yīng)的業(yè)務(wù)去結(jié)轉(zhuǎn)比較好

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 16:43

嗯嗯,那我本月沒有確認加工費收入,是不是就先掛在生產(chǎn)成下面,等那個月我確認了加工費收入在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 16:43

老師這樣處理可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:16

可以這樣處理的,成本和收入配比結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 17:18

好捏,老師那就這樣掛著什么時候確認加工費收入我就什么時候再結(jié)轉(zhuǎn)不影響嘛

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:22

是的,在報表中是體現(xiàn)為存貨的

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你好,制造費用是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的,待產(chǎn)成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本。
2020-08-24
你好,你這個如果按照銷售就不屬于代加工了,如果按照代加工是不需要開票的。
2025-02-24
同學你好, 這個的話直接計入制造費用就可以了
2020-09-02
你好,稍等哈,看下文字
2024-05-13
同學你好 這樣做是可以的
2020-12-10
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