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老師,請問一下我7-9月成本發(fā)票沒收到,我現(xiàn)在做賬暫估了成本,申報利潤總額負(fù)數(shù),10-12月要是沒有收到發(fā)票,我就沖暫估,交稅。這個可以嗎?

2022-10-14 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-10-14 09:35

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2134 追問 2022-10-14 09:37

老板每個季度給成本發(fā)票都不積極,然后每個季度暫估回沖。然后12月多少利潤就交稅

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齊紅老師 解答 2022-10-14 09:40

可以的啊,你可以提前先暫估發(fā)票,到了之后再紅沖,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶2134 追問 2022-10-14 09:41

有的也沒發(fā)票,就是不想季度交,到時候退。所以就最后一個季度要是沒有成本回來,就直接一次交稅

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齊紅老師 解答 2022-10-14 09:46

好,那就按照你第一個做法來暫估。

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快賬用戶2134 追問 2022-10-14 09:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 09:53

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2022-10-14
你好,是的,這樣就成負(fù)數(shù)了,最好是咱們在發(fā)生成本的時候,然后咱再沖,這樣就不會成為負(fù)數(shù)。
2023-08-08
?你好 ;? ? 收到發(fā)票? ?紅沖暫估按實(shí)際發(fā)票 來做賬即可 。? ?這個 不會? ?
2022-01-07
同學(xué)你好 接著做藍(lán)字分錄就行了 收到發(fā)票之后再沖 現(xiàn)在沒到發(fā)票不要沖
2021-09-26
可以的,可以這么做的。
2023-10-09
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