可以的,可以這么做的。
老師,我們10月到12月暫估有成本,然后12月發(fā)票才到,我怎么做賬吶?12月沖銷了成本,重新做成本,利潤表上面成本就比收入還大,這種申報有沒有什么問題吶?
老師,我問下,比如我上個月暫估了20萬成本,現(xiàn)在需要沖暫估,但是只收了10萬的成本發(fā)票,這個怎么做賬?。?/p>
老師,請問一下我7-9月成本發(fā)票沒收到,我現(xiàn)在做賬暫估了成本,申報利潤總額負(fù)數(shù),10-12月要是沒有收到發(fā)票,我就沖暫估,交稅。這個可以嗎?
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄,5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票,然后在做暫估分錄負(fù)數(shù)(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估),由于這兩個月沒有開發(fā)票沒有收入,我要是做暫估負(fù)數(shù)的話,利潤表本期數(shù)的營業(yè)成本就是負(fù)數(shù)了
老師,我們9月份采購了一批鋼材,到現(xiàn)在都沒有收到發(fā)票,我做暫估入賬可以嗎?收到發(fā)票再紅沖9月份的暫估,10月份再重新入賬行不行?
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計(jì)必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
老板每個季度給成本發(fā)票都不積極,然后每個季度暫估回沖。然后12月多少利潤就交稅
可以的啊,你可以提前先暫估發(fā)票,到了之后再紅沖,然后再做發(fā)票的。
有的也沒發(fā)票,就是不想季度交,到時候退。所以就最后一個季度要是沒有成本回來,就直接一次交稅
好,那就按照你第一個做法來暫估。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。