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老師,我問下,比如我上個(gè)月暫估了20萬成本,現(xiàn)在需要沖暫估,但是只收了10萬的成本發(fā)票,這個(gè)怎么做賬?。?/h1>

2022-04-06 14:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-06 14:10

你好,首先沖銷上月暫估的成本20萬成本,之后收到的發(fā)票10萬就做10萬的成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本/原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款100000

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你好,首先沖銷上月暫估的成本20萬成本,之后收到的發(fā)票10萬就做10萬的成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本/原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款100000
2022-04-06
您好,收到發(fā)票借:暫估1.8萬 貸:應(yīng)付賬款,剩余的暫估,在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票,匯算時(shí),做納稅調(diào)增
2025-01-13
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-04-29
同學(xué),你好 不要緊,之后會(huì)損益結(jié)轉(zhuǎn)
2023-02-11
暫估的材料費(fèi)用,你上個(gè)月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
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