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老師,我們10月到12月暫估有成本,然后12月發(fā)票才到,我怎么做賬吶?12月沖銷了成本,重新做成本,利潤表上面成本就比收入還大,這種申報有沒有什么問題吶?

2022-01-07 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 11:38

?你好 ;? ? 收到發(fā)票? ?紅沖暫估按實際發(fā)票 來做賬即可 。? ?這個 不會? ?

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快賬用戶4252 追問 2022-01-07 13:10

老師,小微企業(yè)年收入超過300萬,所得稅稅率是多少吶?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:01

你好; 年應納稅所得額超過了300萬按25%來交納

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?你好 ;? ? 收到發(fā)票? ?紅沖暫估按實際發(fā)票 來做賬即可 。? ?這個 不會? ?
2022-01-07
可以的,可以這么做的。
2022-10-14
同學你好,紅沖了,重新入賬,不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本的,除非和差額。如果有差額的話,借:主營業(yè)務成本,正數(shù)或者負數(shù),貸:庫存商品,正數(shù)或者負數(shù)。
2021-11-14
你好,12月已經(jīng)付款的材料發(fā)票還沒有收到,可以先做材料暫估入賬處理 1月取得發(fā)票,把暫估紅沖,這樣是沒有問題的?
2021-01-09
你好,截圖你的應付賬款明細賬看一下的。
2023-04-12
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