會計分錄是如何做的

老師:在年度匯算清繳時調(diào)減了成本,利潤增加了。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?
老師,我今年匯算清繳補(bǔ)交了五千塊的企業(yè)所得稅,但是去年未計提。今年我的利潤表利潤和資產(chǎn)負(fù)債表表的利潤不平,要怎么調(diào)賬報表才平呢?
老師,上年度匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初數(shù),按補(bǔ)繳稅金金額調(diào)賬還是換算成利潤額調(diào)整
匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅,使用了以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
今年補(bǔ)計提了去年年底的水電費(fèi),做了以前年度損益調(diào)整,那做匯算清繳的時候,是按調(diào)整后的金額填利潤表嗎?
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個體工商戶一個季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個人所得稅征收管理的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺物品價格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因?yàn)楝F(xiàn)在搞活動,一臺要退1000元給他們,請問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點(diǎn)簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。


借:利潤分配—未分配利潤10240 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)10240這是沒有補(bǔ)提前的財務(wù)報表
付職工薪酬那里填10240,未分配利潤-12505.62元嗎,利潤表需要調(diào)整嗎老師
導(dǎo)出利潤表,增加相關(guān)費(fèi)用,按調(diào)整后的利潤表填報
那我資產(chǎn)負(fù)債表那里這樣填合適嗎
職工薪酬那里填10240,未分配利潤-12505.62元,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整正確
老師,那第四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅需要更正嗎
第四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,可不更正