老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款, 可以。
老師我先問問年底了我們單位老板賬上顯示還差他10萬元錢,現(xiàn)金不夠銀行轉(zhuǎn)賬又跨月了,怎么處理呢?原因就是我們的出納就是老板,平時一些費用報銷全是老板在支付,就掛在老板頭上在,一直就是這樣的。這樣的話我怎樣操作才可以給老板平賬,或者不平賬呢?
老師請問,公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒收回來 這樣可以先暫估嗎
老師,差旅補助是不征個稅的對嗎?如果這樣差旅補助可以放到工資表里一起發(fā)放嗎?補助金額有標(biāo)準(zhǔn)碼?
老師,請問給出國同事的出差補助和出差借款是分開核算的吧,就是說出差借款,回來以票報銷,出差補助直接轉(zhuǎn)給他們,是這樣么,謝謝
公司員工去外地出差,錢都是老板先付的,員工出差回來后拿發(fā)票報銷,然后掛老板賬。比如,A出差老板給A一萬元,A回來后拿,五千發(fā)票來財務(wù)報銷。財務(wù)做賬,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款-老板。只有發(fā)票,沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎?會有風(fēng)險嗎
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會強制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
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這種進費用了,是不是匯算也不用調(diào)整?不用納稅
老師有沒有這種的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)文件?帶數(shù)字可以直接用的
若有發(fā)票,匯算不用調(diào)增
誤餐補助要并入工資納稅嗎老師?
無發(fā)票,誤餐補助要并入工資納稅