你好,對的是的,這個(gè)是正確的。
老師,麻煩問下,去年的稅金忘記計(jì)提了,今年去補(bǔ)稅了。我要調(diào)整以前年度損益,分錄應(yīng)該怎么做?
你好,老師,去年的工資忘記計(jì)提,今年9月計(jì)提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對,需要怎么去做
如果去年年終獎(jiǎng)忘記計(jì)提了, (1)那今年是不是要做到以前年度損益調(diào)整科目,分錄是怎么做的? (2)那還要結(jié)轉(zhuǎn)到遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目嗎,如果要的話,要如何處理?
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,去年的工資多計(jì)提了,今年給沖銷,這個(gè)分錄我怎么做啊,是不是需要?jiǎng)佑靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目
返利沖減貨款,做借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入返利收入可以嗎,內(nèi)賬
企業(yè)申報(bào) 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么處理
老師,應(yīng)地方稅局要求,在二季度我公司預(yù)估收入,按此收入申報(bào)并預(yù)繳了增值稅,當(dāng)時(shí)財(cái)報(bào)稅會(huì)是1??致的,后來在七月份將上個(gè)月所有預(yù)估的收入和成本等都反向做了賬務(wù)處理,同時(shí)按當(dāng)期真實(shí)發(fā)生的收入做賬務(wù)處理;而稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)我在789三個(gè)月按當(dāng)老師收入做未開票收入紅沖,現(xiàn)在到三季度了,我的財(cái)報(bào)季報(bào)該如何申報(bào)呢
老師,我是一般納稅人,按這個(gè)發(fā)票,分錄稅額是這樣計(jì)算嗎 借:原材料27853.21 應(yīng)交稅費(fèi) 2506.79 貸:銀行存款 30360
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實(shí)際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價(jià)。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報(bào)無票收入,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理,稅怎么報(bào)可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
填寫季度還是年度累計(jì)數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個(gè)月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報(bào)個(gè)稅,那季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 那個(gè)辭退福利 ,要合計(jì)在已計(jì)提成本工資這里?
老師,平臺(tái)上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時(shí)了
那結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么以前年度損益還是在借方,而且還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤沒有余額啦,你在哪里看到的。
就是做9月的賬,發(fā)現(xiàn)工資少計(jì)提了,就查到去年12月沒有計(jì)提,就做了補(bǔ)計(jì)提這個(gè)分錄在9月,你可以看看我發(fā)的圖,結(jié)轉(zhuǎn)之后就這樣了
對的是的,你看一下科目余額表里面是不是沒有余額了,只要沒有余額了就是正確的。
他這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)也可以借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,然后做相反的復(fù)數(shù)也可以的,沒有問題。
科目余額表里看年度損益的余額?如果是的話,我剛看了,9月科目余額表里沒有以前年度損益這個(gè)科目了
你看看科目余額表
號沒有余額就是正確的。
那就是我發(fā)給你看的分錄沒有問題了?這樣就可以期末結(jié)轉(zhuǎn)到10月,然后正常的做分錄入帳就行了?
你這個(gè)沒有問題的可以的。