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你好,老師,去年的工資忘記計(jì)提,今年9月計(jì)提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對(duì),需要怎么去做

你好,老師,去年的工資忘記計(jì)提,今年9月計(jì)提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對(duì),需要怎么去做
2022-10-13 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 12:22

你好,對(duì)的是的,這個(gè)是正確的。

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快賬用戶7124 追問 2022-10-13 12:30

那結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么以前年度損益還是在借方,而且還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2022-10-13 12:32

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤沒有余額啦,你在哪里看到的。

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快賬用戶7124 追問 2022-10-13 12:36

就是做9月的賬,發(fā)現(xiàn)工資少計(jì)提了,就查到去年12月沒有計(jì)提,就做了補(bǔ)計(jì)提這個(gè)分錄在9月,你可以看看我發(fā)的圖,結(jié)轉(zhuǎn)之后就這樣了

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齊紅老師 解答 2022-10-13 12:36

對(duì)的是的,你看一下科目余額表里面是不是沒有余額了,只要沒有余額了就是正確的。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 12:36

他這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)也可以借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,然后做相反的復(fù)數(shù)也可以的,沒有問題。

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快賬用戶7124 追問 2022-10-13 13:05

科目余額表里看年度損益的余額?如果是的話,我剛看了,9月科目余額表里沒有以前年度損益這個(gè)科目了

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快賬用戶7124 追問 2022-10-13 13:07

你看看科目余額表

你看看科目余額表
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齊紅老師 解答 2022-10-13 13:10

號(hào)沒有余額就是正確的。

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快賬用戶7124 追問 2022-10-13 15:09

那就是我發(fā)給你看的分錄沒有問題了?這樣就可以期末結(jié)轉(zhuǎn)到10月,然后正常的做分錄入帳就行了?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 15:10

你這個(gè)沒有問題的可以的。

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你好,對(duì)的是的,這個(gè)是正確的。
2022-10-13
您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2021-09-28
你好,同學(xué) 本期可以直接計(jì)提的,以前年度損益調(diào)整科目不過利潤表,謹(jǐn)慎使用
2024-04-10
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利
2023-12-27
可以的,可以這么做的。
2024-06-28
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