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老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目

2023-12-11 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 15:04

你好,以前你都隨意調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:05

做以前年度損益調(diào)整的。

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快賬用戶3686 追問 2023-12-11 17:44

老師,這個調(diào)整年報的哪一個表?是資產(chǎn)負債表的以前年度損益科目嗎?再調(diào)利潤表的損益類科目再調(diào)凈利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-11 17:45

你好,年報在職工薪酬明細表工資薪金里面填寫,稅收金額里面減去這個多計提的。

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齊紅老師 解答 2023-12-11 17:45

做了以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,其他的可以不用調(diào)整。

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快賬用戶3686 追問 2023-12-11 18:01

老師是不是這么理解,雖然去年做了工資計提,利潤變少成本增加,但實際上今年做匯算清繳的時候,還要把這個多計提的還原,如果是這樣,也就是稅務(wù)不認可這塊計提,那去年12月份為什么一定要計提呢。

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:04

對的,是的,那你們是不是為了預(yù)繳的時候少交稅款?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:04

這個是故意多計提的嗎?

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快賬用戶3686 追問 2023-12-11 18:18

其實我12月報表第一版就沒有計提,然后今年九月做了去年的審計,要求我去年12月的報表重新做,按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提,所以今年九月做的去年的年報,修改了匯算清繳,這回又要讓我改回來,我整不理解了。當時九月出的去年的報表,就把這單拉出來的計提給忘了

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:22

讓你修改是什么原因 怎么修改。

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快賬用戶3686 追問 2023-12-11 18:26

審計就說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該要計提。我這計提完,年報改完,現(xiàn)在要再沖銷,再改年報?不能今年的年報少這塊嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:30

賬務(wù)處理可以做到今年,然后匯算清繳,最好是修改以前年度的。

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你好,以前你都隨意調(diào)整。
2023-12-11
你好,很高興為你解答 如果是使用的小企業(yè)會計準則則不需要調(diào)整,直接處理在當期就可以 如果是企業(yè)會計準則的話 把一月處理的分錄沖掉在做一筆正確的即可
2022-04-13
通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整差異數(shù)據(jù)就可以
2021-02-03
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整。
2024-05-16
你寫的是第一個是增加費用 減少利潤的 第二個是減少費用增加利潤
2023-12-09
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