您好,可以的,這樣沒有問題
供應(yīng)商的返利,每個(gè)月計(jì)提做分錄:借應(yīng)付賬款 待其他業(yè)務(wù)收入,還是借其他應(yīng)收款 待其他業(yè)務(wù)收入,或者別的好?
請(qǐng)問收到廠家返的推廣費(fèi),但是是返到他們的貨款戶,就是我們打款的預(yù)付賬款戶,能不能做,借:預(yù)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入
我們是4s店,我做內(nèi)賬,平臺(tái)返利50萬我做賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款—返利 貸:其他收入 平臺(tái)返利50萬抵車款70在預(yù)收賬戶里。返利和預(yù)收賬戶都是在廠家系統(tǒng)里。。我想問下返利50萬抵車款(在預(yù)收賬戶里)這一步的會(huì)計(jì)科目咋樣做???
老師,上游廠家給的返利 ,我們也給下游的經(jīng)銷商,給下游經(jīng)銷商的返利可不可以借:其他應(yīng)收上游廠家某某返利,貸應(yīng)付賬款某某返利抵貨款。 然后上游廠家給我們的返利,沒到賬,怎么做
商業(yè)流通企業(yè),收到供應(yīng)商的現(xiàn)金返利,我們給經(jīng)銷商的返利,和經(jīng)銷商以返利沖減貨款分別怎么入賬?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
那請(qǐng)問如果是做外賬,涉及稅務(wù),這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么做呢
這個(gè)返利有兩種方法,要么就是對(duì)方紅沖,你們沖成本,要么就是你們開發(fā)票,然后確認(rèn)收入
這個(gè)對(duì)方是把返利紅沖在了后面提貨商品里面,比如后面提貨商品100,返利10,開票就商品100,下面再開個(gè)-10
那這種外賬是要怎么做呢
比如對(duì)方紅沖發(fā)票
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)