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單純做外貿(mào)的商業(yè)企業(yè)只做出口,沒有國內(nèi)的業(yè)務,那這樣他的運輸費,可以進項抵扣嗎?
請問貿(mào)易公司出口貨物的運輸費進項稅額是否可以抵扣
農(nóng)業(yè)商貿(mào)公司的運輸發(fā)票 是專票 可以作為進項抵扣增值稅嗎
老師,我想問一下,如果是貿(mào)易公司,賣產(chǎn)品給國外,發(fā)生的國內(nèi)的運輸費用。對方開增值稅發(fā)票過來了,那么這個進項稅到時候可以退的嗎?如果是生產(chǎn)型的,那這個運輸費又怎么處理呢?
老師,純外貿(mào)出口退稅,收到國際貨運代理費專票,可以退稅抵扣嗎?取得代理費進項票,會計分錄要不要做進項稅額的?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會計準則》2024年做了一筆分錄:借:預收賬款 貸:營業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營業(yè)外收入”科目應該是“”應收賬款”科目,跨年怎么把“營業(yè)外收入”調(diào)成“應收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價稅合計且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬內(nèi)季銷30萬內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無論普票專票,均價稅合計且不可抵扣。哪句話有錯誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個車間,廠房租賃合同是5年,每個月租金1000元,水電費350元,垃圾處理費50元,每個月我都計提,但是還沒收到發(fā)票,我要報印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計稅依據(jù)是
企業(yè)注銷已經(jīng)公示了。公示完后再去注銷市場監(jiān)督管理局申請注銷嗎?市場監(jiān)督管理局網(wǎng)的注銷時間是多久啊
我目前是做內(nèi)賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時候,如果遇到小規(guī)模的就價稅合計入賬,遇到一般納稅人的就價稅分離,做一套內(nèi)賬即可,老師,我這個思路對嗎?
您好,報關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運輸費專票,進項稅額能不能抵扣,關(guān)鍵看這批貨是賣到國內(nèi)還是賣到國外,如果這批貨是賣到國內(nèi)的內(nèi)銷業(yè)務,那運輸費專票的進項稅就可以全額抵扣;但如果這批貨是出口的,因為出口業(yè)務本身是免稅的,所以為出口貨物支付的國內(nèi)運輸費,其進項稅額就不能抵扣,必須做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,計算方法就是轉(zhuǎn)出金額=專票價稅合計金額÷(1%2B9%)×9%
老師轉(zhuǎn)出的金額我是不是要增加我們的成本
?您好,是的,轉(zhuǎn)出的進項稅額需要計入成本,因為它不能用來抵扣銷項稅了,所以這部分稅額就變成了你實際發(fā)生的費用,最終會增加這批出口貨物的銷售成本
謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!