你好,你凈利潤是不一定的,就是負數(shù)的。
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)報?
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導致匯算清繳時應繳納所得稅是-15、我應該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導致匯算清繳時應繳納所得稅是-15、我應該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
老師,您好!我做2021年度匯算清繳的時候,納稅調(diào)整后所得是負數(shù),那利潤表上的凈利潤應該也是這個負數(shù)嗎?
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調(diào)增了幾個項目,凈利潤變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報企業(yè)所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補了?
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務人員可以當公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個月稅務那邊沖紅了、這個月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時候 只做 這個月開出的這份 還是上個月開出 和稅務沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調(diào)增會計分錄怎樣寫?
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