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老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調(diào)增會計分錄怎樣寫?

2025-05-29 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-29 23:26

借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5301 追問 2025-05-29 23:37

老師,以上會計分錄是做到今年年終匯算結(jié)束的6月份嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:37

是做到你匯算的當月,但是需要更正24年的財務(wù)報表,再做匯算

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快賬用戶5301 追問 2025-05-29 23:43

老師,先把24年的12月財務(wù)報表更正與匯算時調(diào)整的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:45

是的,就是那個意思的

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你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
2025-05-14
你好,是暫估成本 ,確定不會取得發(fā)票了??
2023-07-17
借應(yīng)付賬款貸利潤,分配未分配利潤。
2022-04-27
您好,把去年暫估那筆做負數(shù)分錄
2023-07-10
你好,這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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