你好,利潤(rùn)總額是會(huì)計(jì)的概念,不是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào) 所得稅是會(huì)計(jì)上計(jì)提的金額,是按利潤(rùn)總額*所得稅稅率計(jì)算? 年報(bào)中的利潤(rùn)表是按會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來(lái)的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳根據(jù)每個(gè)月利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額, 第二年匯算清繳時(shí),根據(jù)應(yīng)納稅所得額再調(diào)整,是嗎?
老師好,匯算清繳后的所得稅額是不是必須和年度利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)一致?比如21年年度利潤(rùn)表是虧損-38000,那么今年匯算清繳后的所得稅申報(bào)表調(diào)整后的是不是就是-38000?
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,公益性捐贈(zèng)是根據(jù)調(diào)整后的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算 還是根據(jù)調(diào)整前
所得稅是等記賬之后出報(bào)表根據(jù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額計(jì)算的嗎?那還是補(bǔ)轉(zhuǎn)所得稅?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我問(wèn)了好幾個(gè)人,說(shuō)年報(bào)必須按照匯算清繳以后的數(shù)據(jù)填,不是按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)填,請(qǐng)老師看清楚我問(wèn)的,年報(bào)里利潤(rùn)表的填寫(xiě)數(shù)據(jù)
你好,年報(bào)里利潤(rùn)表按會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)。 調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額,而不對(duì)會(huì)計(jì)本來(lái)報(bào)表數(shù)據(jù)做調(diào)整的?
我又問(wèn)了同學(xué)單位,她們是審計(jì)出的,說(shuō)是匯算清繳后的數(shù)據(jù),不是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的報(bào)表
你好,年報(bào)里利潤(rùn)表按會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)。 調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額,而不對(duì)會(huì)計(jì)本來(lái)報(bào)表數(shù)據(jù)做調(diào)整的? 年報(bào)就是年度財(cái)務(wù)報(bào)表,而不是匯算清繳數(shù)據(jù)啊(匯算清繳是針對(duì)企業(yè)所得稅的匯算清繳申報(bào),之前的報(bào)表數(shù)據(jù)只要沒(méi)有錯(cuò)誤,是不需要因?yàn)閰R算清繳調(diào)整事項(xiàng)而調(diào)整的?。?
老師,年報(bào)的數(shù)據(jù)不是四季度報(bào)表的數(shù)據(jù),年報(bào)是要根據(jù)匯算清繳后的數(shù)據(jù)做
你好 我舉個(gè)例子,假如會(huì)計(jì)上第四季度的報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤 匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅所得額100,難道要去改報(bào)表數(shù)據(jù)嗎,顯然是不需要的?
是的,要改年報(bào),所以年報(bào)不要很早就報(bào)出,在匯算清繳做完了再報(bào),這樣免得修改了
你好 我舉個(gè)例子,假如會(huì)計(jì)上第四季度的報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤 匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅所得額100,難道要去改報(bào)表數(shù)據(jù)嗎,顯然是不需要的? (是針對(duì)我這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
是的,針對(duì)剛才招待費(fèi)的舉例我回復(fù)的,不要早早的把年報(bào)報(bào)了,免得修改,做完匯算清繳再填年報(bào)數(shù)據(jù)
你好,即使有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,利潤(rùn)總額也是不變的,變動(dòng)的是應(yīng)納稅所得額啊 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 所以不需要調(diào)整調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù),調(diào)整的是稅法方面的應(yīng)納稅所得額
老師你看這個(gè)解答
你好,我堅(jiān)持我的回答 我不能保證其他老師也一定回答正確。
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?