借固定資產(chǎn)清理8萬, 累計折舊2萬, 貸固定資產(chǎn)10萬, 借銀行存款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理5萬/1.13 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
老師 固定資產(chǎn)原值10萬 已提折舊2萬 現(xiàn)在以5萬出售 怎么做分錄啊
老師固定資產(chǎn)原值50萬,已經(jīng)提完折舊了,現(xiàn)在賣了81萬元,應(yīng)該怎么做賬啊
出售固定資產(chǎn),原價12萬,折舊8萬,出售款5萬,怎么做會計分錄
固定資產(chǎn)原值30萬 出售了15431 殘值5%是15000 已全部計提折舊怎么做分錄
汽車原值10萬,已計提折舊2萬,現(xiàn)以5萬出售,會計分錄是
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
借銀行存款 5 營業(yè)外支出 3 袋 固定資產(chǎn)清理 8這樣對嗎
好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
題干沒說是一般納稅人還是小規(guī)模
這兩種做法都對嘛老師
你好,那就默認(rèn)的一般納稅人。
一般納稅人就是老師你說的處理方法是吧
你好是的,是這么做的
老師這個分錄應(yīng)該怎么記啊
借銀行存款400萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入400萬除以1.03 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費400萬乘以萬分之三減半 借應(yīng)交稅費、印花稅,貸銀行存款。