你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理
小規(guī)模公司出售了一輛舊的車4.8萬,原值6萬,已計(jì)提折舊1.5萬;怎么做分錄
老師 固定資產(chǎn)原值10萬 已提折舊2萬 現(xiàn)在以5萬出售 怎么做分錄啊
小車原值100萬,計(jì)提折舊43萬,出售收到現(xiàn)金1000,會(huì)計(jì)分錄如何做
3、甲公司將舊汽車出售,原價(jià)100萬元,已計(jì)提折舊50萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備10萬元。用銀行存款支付汽車清理費(fèi)1萬元,增值稅0.13萬元。銷售汽車收到銀行存款,價(jià)款10萬元,增值稅1.3萬元。結(jié)轉(zhuǎn)處置凈損失。完成上述分錄(8分)
5.甲公司以設(shè)備換入乙公司汽車。換出設(shè)備的賬面原值為150萬元,已提折舊50萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元;換入汽車的賬面原值為110萬元,已提折舊15萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備10萬元。甲公司支付補(bǔ)價(jià)5萬元給乙公司。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),并假定該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),公允價(jià)值不能可靠計(jì)量。要求:分別作出甲公司和乙公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過30人沒有殘疾人,現(xiàn)在開始申報(bào)去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個(gè)殘疾人進(jìn)去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請(qǐng)問增值稅的稅負(fù)率是多少?
請(qǐng)問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務(wù)局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個(gè)在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
你好,可以寫上具體數(shù)據(jù)嗎
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理8 ? ? ? ?累計(jì)折舊2 貸:固定資產(chǎn)10 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等5 貸:固定資產(chǎn)清理5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,計(jì)提個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄是什么
你好!是什么業(yè)務(wù)要計(jì)提個(gè)稅
某公司2018年12月份業(yè)務(wù)發(fā)生額為:為客戶開具增值稅專用發(fā)票500000元,稅率6%;并在月底前銀行收到款項(xiàng)50%;收到供應(yīng)商開的增值稅專用發(fā)票200000元,稅率6%;并于月底全部支付;支付房租水電10000元;支付項(xiàng)目類差旅費(fèi)(機(jī)票)5000元;支付項(xiàng)目類業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元;支付項(xiàng)目類租賃設(shè)備3000元;支付場(chǎng)地押金3000元;收到銀行存款利息1000元;支付銀行手續(xù)費(fèi)40元;計(jì)提公司員工工資100000元,計(jì)提社保50000元;計(jì)提個(gè)稅5000元;月底支付員工工資100000元。
是這個(gè)老師
你好!借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,還是繼續(xù)上邊的題
經(jīng)計(jì)算所得稅為4190元,試作出結(jié)轉(zhuǎn)所得稅及轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶的會(huì)計(jì)分錄并計(jì) 算凈利潤(rùn)。
你好!計(jì)提的個(gè)稅的分錄就是這樣
老師,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
你好!結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅及轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄
你好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用