你好 借:銀行存款 15431 貸:固定資產(chǎn)清理15431 同時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理295000 累計(jì)折舊 15000 貸:固定資產(chǎn)300000
老師,固定資產(chǎn)原值54269元,累計(jì)折舊53518.35元,預(yù)估殘值750.65元。已經(jīng)計(jì)提完,殘值部分怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們是一般納稅人,適應(yīng)稅率是6%,現(xiàn)在出售了一個(gè)未計(jì)提完的固定資產(chǎn)汽車,原值是25萬(wàn),已經(jīng)計(jì)提累計(jì)折舊15萬(wàn),買了6萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做,出售固定資產(chǎn)的增值稅怎么計(jì)算?剩下的殘值率怎么做會(huì)計(jì)分錄?
情況1 固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),累計(jì)折舊2萬(wàn),沒(méi)有殘值。如果處理的話 是不是就 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)-原值。 情況2如果固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),累計(jì)折舊1.5萬(wàn),殘值5千,已折舊完畢 處理時(shí) 是不是借 累計(jì)折舊1.5 固定資產(chǎn)清理5千 貸 固定資產(chǎn)2萬(wàn) (沒(méi)有收入,當(dāng)垃圾丟了) 以上分錄是這樣做嗎?
老師 固定資產(chǎn)原值10萬(wàn) 已提折舊2萬(wàn) 現(xiàn)在以5萬(wàn)出售 怎么做分錄啊
固定資產(chǎn)原值30萬(wàn) 出售了15431 殘值5%是15000 已全部計(jì)提折舊怎么做分錄
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開(kāi)到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn),內(nèi)賬沒(méi)有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái),沒(méi)有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問(wèn)一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開(kāi)票收入就是66萬(wàn),是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒(méi)有確定,當(dāng)時(shí)就沒(méi)有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄怎么做
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)? 你這個(gè)是賣固定資產(chǎn)阿
借固定資產(chǎn)清理431 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)431這是2022年的2023年自查出來(lái)的,這樣做對(duì)嗎
不是的,你要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)處置損益科目,然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目里面的
怎么做分錄
借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)處置損益