同學, 你好,計算當中。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元(3)主營業(yè)務稅金及附加32.4萬元(4)當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元,業(yè)務招待費為10元(5)財務費用20萬元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元(7)營業(yè)外收入十萬元,營業(yè)外支出20萬元,其中含公益性捐贈18萬元要求:計算該企業(yè)2018年度實際應納的企業(yè)所得稅
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元(3)主營業(yè)務稅金及附加32.4萬元(4)當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元,業(yè)務招待費為10元(5)財務費用20萬元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元(7)營外收入十萬元,營業(yè)外支出20萬元,其中含公益性捐贈18萬元要求:計算該企業(yè)2018年度實際應納的企業(yè)所得稅?
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元;(3)主營業(yè)務稅金及附加324萬元(4)當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元業(yè)務招待費為10萬元(5)財務費用20萬元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益164萬元(7)營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出25萬元(其中含公益性捐贈18萬元)要求:計算該企業(yè)18年實際應納的企業(yè)所得稅
甲公司屬于高新技術企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉讓5年以上非獨占許可使用權取得技術轉讓收入800萬元;80萬00123萬營,盛森發(fā)星工教育基讓相關的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費用(4)稅金及附加280萬元,其中與技術轉讓相關的稅金3萬元;5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應補繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉讓5年以上非獨占許可使用權取得技術轉讓收入800萬元;80萬00123萬營,盛森發(fā)星工教育基讓相關的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費用(4)稅金及附加280萬元,其中與技術轉讓相關的稅金3萬元;5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應補繳的企業(yè)所得稅。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應該如何沖銷
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