同學(xué)您好,一般是紅字沖回原來的,負(fù)數(shù)表示的
老師采退,(1)購進(jìn):借 原材料 貸 銀行存款 退貨:借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應(yīng)商退回來的貨款,分錄怎樣寫? (2)購進(jìn):借 原材料/庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 退貨:借 應(yīng)付賬款 貸 原材料/庫存商品。抵扣掉前面購進(jìn)的欠款,收回多余退款,分錄怎樣寫?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
支付了一筆原材料采購入庫,分錄借原材料貸銀行存款,收到發(fā),紅沖的發(fā)票是什么
支付了一筆原材料采購入庫,分錄借原材料貸銀行存款,收到發(fā),紅沖的分錄怎么做?
一般納稅人,13個點(diǎn),知道主營業(yè)務(wù)收入,85000怎么算出應(yīng)交稅費(fèi)多少
賣個二手賣面包車,按無票收入交增值稅了,應(yīng)該有其他業(yè)務(wù)收入對吧
我司是純貿(mào)易出口企業(yè),收到的國內(nèi)段運(yùn)輸發(fā)票是6%稅率的增值稅專用發(fā)票,為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢?
請問這樣得重新提交嗎
請問老師中秋節(jié)給員工發(fā)100元中秋禮紅包,怎么做賬?可以稅前扣除嗎?
老師 現(xiàn)在老板讓我把 9月份以前的不用管,9月份領(lǐng)料金額 和9月份采購金額 有相差50多萬 找出來 差在那里 ,想知道 是倉庫的庫存錯了 還是采購在亂采購 不知道從那里查
老師,我公司找個人寫詞曲,也不給發(fā)票,這樣的帳怎么處理?掛往來嗎?二級科目都寫個人行不?
請教老師:所得稅申報(bào)表→附報(bào)事項(xiàng)1→(1)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填列數(shù)我理解是基本工資+單位承擔(dān)的(社保+公積金)的今年累計(jì)數(shù)。(2)實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填列數(shù)我理解是基本工資-個人承擔(dān)的(社保-公積金)的今年累計(jì)數(shù)。如果理解正確的話,這個累計(jì)數(shù)的開始和結(jié)尾怎么界定?謝謝
未開票收入怎么寫會計(jì)分錄
零星支出單次小于500元的,憑證應(yīng)該怎么處理,錢應(yīng)該怎么從公帳支出,現(xiàn)在錢是已經(jīng)由法人墊付支付了
銀行賬款也紅沖?
銀行賬可以記借方的,如果覺得不好看,可以做相反的方向也行