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公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000

2022-03-06 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-06 17:38

借,原材料 應(yīng)交稅費,增值稅 貸銀行存款等 根據(jù)發(fā)票做這個處理

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快賬用戶7948 追問 2022-03-06 17:39

暫估這一筆需要沖掉么 我們是小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-03-06 17:39

充掉。然后做我給你的這個

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借,原材料 應(yīng)交稅費,增值稅 貸銀行存款等 根據(jù)發(fā)票做這個處理
2022-03-06
你好, 3月份 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 4月份 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:原材料 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2021-06-11
對的,同學(xué),你的做賬流程是對的
2023-08-08
同學(xué)你好 這樣做可以的,暫估的原材料紅沖了就行了
2021-01-11
同學(xué)你好, 付款 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料 貸,預(yù)付賬款 然后下月初沖減暫估分錄;
2021-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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