先確認(rèn)采購(gòu)金額(實(shí)際入庫(kù))和領(lǐng)料金額的統(tǒng)計(jì)口徑一致,再用“期初庫(kù)存+9月入庫(kù)-9月出庫(kù)=月末理論庫(kù)存”,對(duì)比倉(cāng)庫(kù)實(shí)際盤點(diǎn)庫(kù)存找差額;同時(shí)抽查采購(gòu)單、入庫(kù)單、領(lǐng)料單,核對(duì)是否有漏記、錯(cuò)記或虛領(lǐng)情況,就能定位是庫(kù)存問(wèn)題還是采購(gòu)異常。
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺哪里不對(duì)
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個(gè)200萬(wàn)的酒店裝飾裝修項(xiàng)目,施工隊(duì)是外包的,但材料我們負(fù)責(zé)采購(gòu),因?yàn)楣疽彩墙衲?月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項(xiàng)目經(jīng)理加起來(lái)也就10個(gè)人左右,老板找的親戚做倉(cāng)管,但他沒有這方面的經(jīng)驗(yàn),還發(fā)牢騷說(shuō)沒經(jīng)驗(yàn),出納自己定位她是成本會(huì)計(jì),她用的是手動(dòng)表格的辦法,都一個(gè)多星期也沒有弄出來(lái)入庫(kù)單和出庫(kù)單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進(jìn)銷存軟件并指導(dǎo)倉(cāng)管員應(yīng)該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說(shuō)明年還有上億的大項(xiàng)目,那么我想是不是有必要進(jìn)銷存軟件呢?
老師,您好。我們是11月16號(hào)從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉(cāng)管那領(lǐng),倉(cāng)管寫領(lǐng)料出庫(kù)單?,F(xiàn)在需要算11月份的出庫(kù)匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購(gòu)買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時(shí)候做制造費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我這里的利潤(rùn)表行次第9欄,存貨一欄為何是負(fù)9666.03元,行次第12蘭的庫(kù)存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個(gè)月銷售庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因?yàn)槲覀児臼侨ツ昴甑壮闪ⅲ衲?月份我才來(lái)上班,所以以前的老板進(jìn)貨銷貨沒有做賬,我來(lái)上班時(shí)也沒有進(jìn)貨單據(jù),只是盤點(diǎn)后入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng),因此沒有做采購(gòu)庫(kù)存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個(gè)負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
6、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元,預(yù)計(jì)可收回60%;本月銷售收入為200000元,預(yù)計(jì)現(xiàn)銷比例為40%;本月采購(gòu)材料費(fèi)用為40000元,預(yù)計(jì)現(xiàn)付比例為50%;月初應(yīng)付賬款為30000元,需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元,制造費(fèi)用為18000元,銷售費(fèi)用為13000元,管理費(fèi)用為36000元;購(gòu)置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行借款,借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時(shí),可購(gòu)買有價(jià)證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入。(2)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出。(3)計(jì)算9月現(xiàn)金收支差額。(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)。(5)確定月末現(xiàn)金余額。老師看題計(jì)算出來(lái)這五個(gè)小問(wèn)題就可以了就是不會(huì)解答
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛