不是的,這個(gè)其實(shí)你們還是要做一下收入的,不能直接庫(kù)存轉(zhuǎn)出去了,難道多少錢(qián)進(jìn)多少錢(qián)出嗎?
我們采購(gòu)的原材料多付款了,分錄做借原材料,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),或者借預(yù)付賬款對(duì)嗎?
老師采退,(1)購(gòu)進(jìn):借 原材料 貸 銀行存款 退貨:借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應(yīng)商退回來(lái)的貨款,分錄怎樣寫(xiě)? (2)購(gòu)進(jìn):借 原材料/庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 退貨:借 應(yīng)付賬款 貸 原材料/庫(kù)存商品。抵扣掉前面購(gòu)進(jìn)的欠款,收回多余退款,分錄怎樣寫(xiě)?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購(gòu)的,不入我們倉(cāng)庫(kù),直接送到客戶(hù)那里了,怎么入賬呢? 采購(gòu) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購(gòu)款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購(gòu)費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開(kāi),請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購(gòu)原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫(kù) 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
老師你好,采購(gòu)原材料,原材料入庫(kù)了發(fā)票也到了,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。 原材料到了,發(fā)票沒(méi)到,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估;發(fā)票到了就是沖暫估,做應(yīng)付賬款。 先付款了就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫(kù)了沖掉應(yīng)付
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶(hù)呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶(hù)發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話(huà),哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
肯定不是,掙了差價(jià)
那要怎么做賬呢
你還是要做 借 原材料 貸銀行存款,然后借 銀行存款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?? 同時(shí)? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 原材料 這樣的
啊,我忘了體現(xiàn)成本和收入了
對(duì)啊,是這個(gè)意思的
好的老師
嗯嗯呢您明白了就好