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老師,供應(yīng)商開出來的8月開出來的專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票用于出口退稅的,我10月份才做出口退稅勾選,那我寫發(fā)票能在8月份的時(shí)候入賬做分錄嗎

2022-10-07 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-07 10:22

你好,在十月份做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶4804 追問 2022-10-07 10:23

老師的意思是這些發(fā)票是10月份退稅勾選認(rèn)證的,不能在八月份入賬是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-07 10:41

你好,8月份你做賬的話,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做不了進(jìn)項(xiàng)。

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你好,在十月份做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-10-07
您好,這個(gè)是算到11月份的
2023-11-25
1)采購貨物時(shí)(有專票) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2)出口貨物收入,根據(jù)FOB價(jià)核算 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 4)如果出口貨物存在征收和退稅的稅率差,這部分是需要轉(zhuǎn)到成本去。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 5)計(jì)提出口退稅款 借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 6)收到出口退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款
2022-04-20
如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
同學(xué),話是入賬4月份。
2022-04-21
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