你好,在十月份做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
老師咨詢一下 出口退稅發(fā)票8月做了退稅勾選 開錯(cuò)了 10月開了紅字信息表 申報(bào)的時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還沒退下來的錢 附表二跳出來要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理問題,就是我三月份出口的,四月份才開具退稅發(fā)票,五月才勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,請(qǐng)問這四月份開具的發(fā)票入賬,是入四月份,還是五月份呢?
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字。現(xiàn)在有幾個(gè)問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時(shí)間影響出口退稅嗎?)2、這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師,供應(yīng)商開出來的8月開出來的專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票用于出口退稅的,我10月份才做出口退稅勾選,那我寫發(fā)票能在8月份的時(shí)候入賬做分錄嗎
出口貿(mào)易企業(yè),出口發(fā)票9月份開的 退稅勾選是11月 那我申報(bào)退稅的時(shí)候所屬期應(yīng)該寫幾月
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
老師的意思是這些發(fā)票是10月份退稅勾選認(rèn)證的,不能在八月份入賬是嗎?
你好,8月份你做賬的話,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做不了進(jìn)項(xiàng)。