您好親,增值稅不是計(jì)提的,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),差額是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,開發(fā)地產(chǎn)公司,前期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅那嗎,月底,怎么做分錄,謝謝
請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?比如進(jìn)項(xiàng)10000,銷項(xiàng)8000,這個(gè)月發(fā)票認(rèn)證10000,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢?謝謝
老師,你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師,你好!月底勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫?謝謝!
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,分錄怎么做
這么做對(duì)不
最下邊這組方向錯(cuò)了親
把這組分錄的借貸方向換下親
換位置是為什么錯(cuò),說說原因
我就是不理解意思,
其實(shí)也知道是留抵,但就是不理解
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額不是在借方嗎親,從貸方把它結(jié)轉(zhuǎn)掉才能平啊
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,那附加稅也是零,還要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
不用計(jì)提附加稅,因?yàn)樵鲋刀惒挥媒?,就不用?jì)提了親
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,那附加稅也是零,還要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅嗎?
好的謝謝老師
不客氣親,歡迎有問題再來咨詢,給我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧,謝謝親